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答疑老师:厚积薄发
不用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
根据所得税税前扣除规定填写A105000《纳税调整项目明细表》 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
多大金额? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
放营业外收入-其他中 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,首先您需要判断直补资金是否符合不征税收入,然后填写A105040表 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
学员您好,一般而言,企业申请研究开发费加计扣除时,并不一定要提交专项审计报告 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
这个需要根据企业实际情况进行选择 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
一般汇算清缴的是所得税,包括企业所得税,个人经营所得税,个人综合所得税(薪资,劳务报酬等)。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
需要的,汇算清缴就是需要去核对明细账的 查看全部回复
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以前年度的企业所得税年报一直都是亏损的,今年有利润的话,今年企业所得税汇算清缴会减去以前亏损部分 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
那就多入一些白条,把没有取得发票的进行调增 查看全部回复
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答疑老师:patience
是按所属期 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
2021 查看全部回复
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如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
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答疑老师:小小
一般来说,不会有太大的风险,但是也不确定 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
应该有一个本年的折旧额吧 查看全部回复
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应该是系统的问题 查看全部回复
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答疑老师:归老师
为啥要调账? 查看全部回复
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您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
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